Un colega que comenzó a utilizar el “Libro de IVA Digital” nos informó que cargó una percepción de IVA a mano en el Libro de IVA Digital y cuando intento a generar la DDJJ de IVA en el mismo módulo, la misma no apareció ya que la misma no figuraba en Mis Retenciones.
Hizo la consulta en AFIP y esto fue lo que le contestaron:
“De acuerdo a lo informado por el área interviniente, en caso de ingresar al servicio web denominado “PORTAL IVA” opción “Declaración Jurada de IVA” y no visualizar percepciones/retenciones sufridas –o bien, tener que agregar dichos conceptos por no encontrarse exteriorizados en su totalidad-, deberá cumplir con la presentación de su declaración jurada a través del servicio con clave fiscal “Mis Aplicaciones Web” >> “Formulario: “F2002 – IVA por Actividad” ó F.731 confeccionado mediante el aplicativo IVA, de corresponder.”
Conclusión: Para aquellos contribuyentes que deban cargar percepciones y/o retenciones de IVA en el Portal IVA y las mismas no se encuentren precargadas deberán presentar la DJ de IVA mediante F. 2002 o F. 731.
hola en que quedo este tema? entiendo que se cargan en el 2002 y no en iva digital… seria logico como ajuste pero la realidad es que no hay un lugar para hacerlo
Los certificafdos de retencions los decuento en ajustes al credito fiscal por su monto total ya que los burocratas no pensaron en cada certificado. El problema que tengo es el salo acreedor del mes y su traslado al mes siguiente. o queda asi. Y el credito de cada mes se aplica a otros impuestos, como? gracias
Yo también hice la consulta en AFIP y me respondieron lo mismo, que debía utilizar el F 2002.
Me pregunto si no se puede cargar el importe de percepciones de IVA en la pantalla de Ajustes al crédito Fiscal – Crédito Fiscal por otros conceptos.
Esto dice en la pantalla: “Podés cargar aquellas operaciones que te generen un aumento o disminución del IVA crédito fiscal”
Hola:
Para el Regimen General, donde se informan las retenciones sufridas por compras en el LIBRO DE IVA ?
Hola. pero no se puede enviar el F731 dice no vigente y pone o nombra desde el mes que comenzo a presentarse IVA Digital.
No se pueden cargar percepciones en Libro Iva digital. Lo realizamos por F2002. Entonces se debe enviar el libro Iva digital con ese error? Hay inconsistencia. Puedo obtener una respueta. Muchas gracias
Prueba y error, prueba y error, no es muy grosero que siempre la carga la soporten quienes hacen de la liquidación Tributaria su profesión , mientras los burócratas siguen apoltronados en sus oficinas jugando a los conejillos de Indias….???
Todos no hemos convertidos en empleados de Afip. Probadores obligados y gratuitos de sus versiones beta. Debemos informar los errores para q ellos corrijan las inconsistencias.
Buenos dias a todos, gracias por la informacion.
Pienso en voz alta, a los Sres de AFIP, por que no nos obligan a presentar el IVA Digital, cuando el sistema funcione correctamente??? Disculpen pero ya cansa tanta inoperancia!!!! Saludos Mirta
Sino entendí mal lo q leí y venimos recibiendo, regularmente desde hace décadas por parte de la dirección, es q el bendito lanzamiento iva digital nosotros seguimos siendo los conejillos de india de prueba y error…. por favor por el respeto a los profesionales y humanos q somos, cuando se podrá lanzar algo, q ya lo hayan probado exhaustivamente y sólo seamos los usuarios? Nosotros somos los q pagamos, con nuestro tiempo y salud su desinterés por hacer cosas así, a los ponchasos. Salud y good show.